目 录
第一部分:东兴市统计局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:东兴市统计局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一:2017年收入支出总体情况
二:2017年部门财政拨款支出预算情况
三:2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第三部分:东兴市统计局2017年部门预算报表
表一:2017年部门收支预算总表
表二:2017年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三:2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四:2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五:2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六:2017年部门“三公”经费预算表
表七:2017年部门收入预算总表
表八:2017年部门支出预算总表
表九:2017年部门财政拨款收支总表
东兴市统计局2017年部门预算
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(1)贯彻实施国家《统计法》和《广西壮族自治区统计监督检查条例》及防城港市统计局指定的统计工作规章,做好全市统计工作;
(2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;
(3)按时按质完成全市各种定期报表;
(4)会同有关部门做好重大部门的国情国力调查;
(5)向市委、市政府及有关部门提供统计分析、预测和监督,并提供咨询建议;
(6)定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报;
(7)组织、指导全市统计干部培训,职称考试等工作;
(8)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东兴市统计局为政府工作机构,是东兴市统计行政主管部门,内设综合股、办公室两个职能机构。下设二级机构有东兴市普查中心,为全额拨款事业单位。
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(1)贯彻实施国家《统计法》和《广西壮族自治区统计监督检查条例》及防城港市统计局指定的统计工作规章,做好全市统计工作;
(2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;
(3)按时按质完成全市各种定期报表;
(4)会同有关部门做好重大部门的国情国力调查;
(5)向市委、市政府及有关部门提供统计分析、预测和监督,并提供咨询建议;
(6)定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报;
(7)组织、指导全市统计干部培训,职称考试等工作;
(8)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东兴市统计局为政府工作机构,是东兴市统计行政主管部门,内设综合股、办公室两个职能机构。下设二级机构有东兴市普查中心,为全额拨款事业单位。
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年预算收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算147.88万元,全部为东兴市本级经费拨款,同比增加60.10万元,增长68.47%。增加主要原因为2016年度预算没有包含全国第三次农业普查经费,2017年预算包含有全国第三次农业普查经费。
(二)支出预算说明
1.按支出功能科目划分,一般公共预算支出127.58万元,占支出总预算86.27%,同比增加56.03万元,同比增长78.31%;社会保障和就业支出5.46万元,占支出总预算3.69%,同比增加0.35万元,同比增长6.85%;医疗卫生与计划生育支出7.96万元,占支出总预算5.38%,同比增加1.98万元,同比增长33.11%;住房保障支出6.88万元,占支出总预算4.65%,同比增加1.75万元,同比增长34.11%。
2.按支出经济科目划分,工资福利支出预算65.77万元,占支出总预算44.48%,同比增加17.01万元,同比增长34.86%;商品和服务支出67.25万元,占支出总预算45.48%,同比增加25.95万元,同比增长96.65%;对个人和家庭的补助支出预算14.86万元,占支出总预算10.05%,同比增加2.70万元,同比增长22.20%。增加主要原因为2016年度预算没有包含全国第三次农业普查经费,2017年预算包含有全国第三次农业普查经费。
二、2017年财政拨款支出项目预算情况
项目支出预算21.60万元,主要项目预算情况如下:
(一)全国第三次农业普查经费31.50万元,主要用于办公费1.50万元,印刷费3.00万元,差旅费0.50万元,会议费2.00万元,培训费4.00万元,公务接待费3.50万元,劳务费15.00万元,其他商品和服务支出2.00万元。
(二)各项抽样调查预算8.80万元,主要用于住户抽样调查、农业畜牧抽样等调查公务接待费0.50万元、劳务费等支出6.00万元、其他商品和服务支出0.30万元、业务培训费2.00万元。
(三)1%人口调查预算3.60万元,主要用于会议费0.20万元、业务培训费0.40万元、公务接待费1.00万元、人员劳务经费2.00万元等。
(四)全国基本单位名录库更新维护预算1.30万元,主要用于全国基本单位名录库更新维护的业务培训费0.30万元、人员劳务经费1.00万元等。
(五)经济指标统计协调工作2.20万元,主要用于各季度经济指标统计协调的办公费0.70万元、公务接待费1.00万元、其他商品和服务支出0.50万元等。
(六)统计信息工程运行维护经费2.00万元,主要用于电信网络更新维护的办公费0.50万元、维修(护)费1.00万元、其他商品和服务支出0.50万元等。
(七)各项常规专业统计经费1.60万元,主要用于规上工业、建筑业、固定资产投资等专业会议费0.20万元、公务接待费0.20万元、培训费0.40万元、人员劳务经费0.80万元等。
(八)年终各专业统计业务培训1.20万元,主要用于工业、能源、贸易、建筑业和服务业等专业年终统计业务培训的会议费0.20万元、培训费0.50万元、公务接待费0.40万元、办公费0.10万元
(九)统计执法检查经费0.60万元,主要用于办公费0.30万元、其他商品和服务支出0.30万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.84万元(全口径),其中:公务接待费支出预算6.84万元。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.84 万元,比2016年预算7.20万元减少0.36万元,同比下降5%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是公务接待费的减少。公务接待费2017年预算6.84万元,同比减少0.36万元,下降0.5%,主要是安排接待自治区统计局及兄弟区县统计局有关领导来我市参加各类专业会议、重大活动、业务检查和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
四、2017年行政运行经费预算安排情况
行政运行经费65.90万元,全部是基本支出预算。主要用于统计局为保证日常工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
政府采购安排情况说明
全国第三次农业普查经费中其他商品和服务支出18768元。
本项目用于农业普查宣传制作费用的支出。其中,购买农业普查宣传条幅每米15元,合计15*520米=7800元;农业普查宣传喷绘每平方35元,合计35*220.82平方=7728元;农业普查宣传展板每块648元,合计648*5块=3240元。以国务院《365体育网址,365体育娱乐场开展第三次全国农业普查的通知》(国发[2015]34号) 为依据。
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分: 2017年部门预算报表
(详见附件2)
|
|
|
|
|
预算01表
|
表一:收支预算总表
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
|
单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目分类)
|
预算数
|
项目(按支出经济科目分类)
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款
|
1,478,828.38
|
一、一般公共服务支出
|
1,275,768.00
|
一、基本支出
|
950,828.38
|
1.经费拨款
|
1,478,828.38
|
二、外交支出
|
0.00
|
1.工资福利支出
|
657,745.08
|
(1)东兴市本级
|
1,478,828.38
|
三、国防支出
|
0.00
|
2.商品和服务支出
|
144,460.00
|
(2)上级财政补助
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
3.对个人和家庭的补助
|
148,623.30
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
4.财政核定预留机动经费
|
0.00
|
(1)专项收入安排的资金
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
二、项目支出
|
528,000.00
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
1.工资福利支出
|
0.00
|
(3)罚没收入安排的资金
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
54,640.56
|
2.商品和服务支出
|
528,000.00
|
(4)国有资本经营收入安排的资金
|
0.00
|
九、社会保险基金支出
|
0.00
|
3.对个人和家庭的补助
|
0.00
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
0.00
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
79,571.98
|
4.对企事业单位的补贴
|
0.00
|
(6)捐赠收入安排的资金
|
0.00
|
十一、节能环保支出
|
0.00
|
5.转移性支出
|
0.00
|
(7)政府住房基金收入安排的资金
|
0.00
|
十二、城乡社区支出
|
0.00
|
6.债务利息支出
|
0.00
|
(8)其他收入安排的资金
|
0.00
|
十三、农林水支出
|
0.00
|
7.基本建设支出
|
0.00
|
二、政府性基金预算拨款
|
0.00
|
十四、交通运输支出
|
0.00
|
8.其他资本性支出
|
0.00
|
1.东兴市本级
|
0.00
|
十五、资源探勘信息等支出
|
0.00
|
9.其他支出
|
0.00
|
2.上级财政补助
|
0.00
|
十六、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
0.00
|
十七、金融支出
|
0.00
|
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
0.00
|
十八、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
1.教育收费收入安排的资金
|
0.00
|
十九、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
2.其他收入安排的资金
|
0.00
|
二十、住房保障支出
|
68,847.84
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
0.00
|
二十一、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
1.事业收入安排的资金
|
0.00
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
2.经营收入安排的资金
|
0.00
|
二十三、预备费
|
0.00
|
|
|
3.其他收入安排的资金
|
0.00
|
二十四、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
1,478,828.38
|
本年支出合计
|
1,478,828.38
|
本年支出合计
|
1,478,828.38
|
六、上年结余收入
|
0.00
|
二十九、结转下年
|
|
三、结转下年
|
0.00
|
1.一般公共预算拨款结转
|
0.00
|
|
|
基本支出
|
0.00
|
(1)东兴市本级
|
0.00
|
|
|
项目支出
|
0.00
|
(2)上级财政补助
|
0.00
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转
|
0.00
|
|
|
|
|
(1)东兴市本级
|
0.00
|
|
|
|
|
(2)上级财政补助
|
0.00
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转
|
0.00
|
|
|
|
|
4.其他结转
|
0.00
|
|
|
|
|
5.历年净结余可安排的资金
|
0.00
|
|
|
|
|
(1)一般公共预算拨款净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
(2)政府性基金预算拨款净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
①东兴市本级
|
0.00
|
|
|
|
|
②上级财政补助
|
0.00
|
|
|
|
|
(3)国有资本经营预算拨款净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
(4)其他净结余
|
0.00
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1,478,828.38
|
支 出 总 计
|
1,478,828.38
|
支 出 总 计
|
1,478,828.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算01表
|
|
|
|
|
|
|
|
预算02表
|
|
表二:一般公共预算拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目编码
|
单位名称 (功能分类科目名称)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
1,478,828.38
|
950,828.38
|
528,000.00
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1,275,768.00
|
747,768.00
|
528,000.00
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
1,275,768.00
|
747,768.00
|
528,000.00
|
|
|
201
|
05
|
01
|
行政运行(统计信息事务)
|
658,968.00
|
658,968.00
|
|
|
|
201
|
05
|
02
|
一般行政管理事务(统计信息事务)
|
100,800.00
|
88,800.00
|
12,000.00
|
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
16,000.00
|
|
16,000.00
|
|
|
201
|
05
|
06
|
统计管理
|
39,000.00
|
|
39,000.00
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
315,000.00
|
|
315,000.00
|
|
|
201
|
05
|
08
|
统计抽样调查
|
124,000.00
|
|
124,000.00
|
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
22,000.00
|
|
22,000.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
79,571.98
|
79,571.98
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
79,571.98
|
79,571.98
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
45,898.56
|
45,898.56
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
25,134.90
|
25,134.90
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
8,538.52
|
8,538.52
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
|
|
|
统计局
|
1,478,828.38
|
950,828.38
|
528,000.00
|
|
|
|
|
|
统计局
|
1,478,828.38
|
950,828.38
|
528,000.00
|
|
|
201
|
05
|
01
|
工资性支出(财政统发)
|
603,308.00
|
603,308.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
医疗保险
|
45,898.56
|
45,898.56
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
工伤保险
|
2,868.66
|
2,868.66
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
生育保险
|
4,589.86
|
4,589.86
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
大病救助金
|
1,080.00
|
1,080.00
|
|
|
|
201
|
05
|
01
|
定额公用经费
|
55,660.00
|
55,660.00
|
|
|
|
201
|
05
|
02
|
公务交通补贴
|
88,800.00
|
88,800.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
离退休支出
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金(在职)
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
25,134.90
|
25,134.90
|
|
|
|
201
|
05
|
06
|
统计执法检查经费
|
6,000.00
|
|
6,000.00
|
|
|
201
|
05
|
99
|
经济指标统计协调工作经费
|
22,000.00
|
|
22,000.00
|
|
|
201
|
05
|
06
|
全国基本单位名录库更新经费
|
13,000.00
|
|
13,000.00
|
|
|
201
|
05
|
08
|
各项抽样调查经费
|
88,000.00
|
|
88,000.00
|
|
|
201
|
05
|
08
|
1%人口调查经费
|
36,000.00
|
|
36,000.00
|
|
|
201
|
05
|
05
|
各常规专业统计经费
|
16,000.00
|
|
16,000.00
|
|
|
201
|
05
|
07
|
第三次全国农业普查经费
|
315,000.00
|
|
315,000.00
|
|
|
201
|
05
|
06
|
统计信息工程运行维护经费
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
|
|
201
|
05
|
02
|
年终统计业务培训会议
|
12,000.00
|
|
12,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表
|
|
表三:政府性基金算拨款支出预算表
|
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目编码
|
单位名称 (功能分类科目名称)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表
|
表四:一般公共预算拨款支出经济分类科目表
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
合计
|
1,478,828.38
|
950,828.38
|
528,000.00
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
657,745.08
|
657,745.08
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
317,532.00
|
317,532.00
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
256,200.00
|
256,200.00
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
29,576.00
|
29,576.00
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
54,437.08
|
54,437.08
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
672,460.00
|
144,460.00
|
528,000.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
39,360.00
|
8,360.00
|
31,000.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
31,870.00
|
1,870.00
|
30,000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
770.00
|
770.00
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
2,970.00
|
2,970.00
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3,850.00
|
3,850.00
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
27,550.00
|
22,550.00
|
5,000.00
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
10,770.00
|
770.00
|
10,000.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
29,850.00
|
3,850.00
|
26,000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
76,000.00
|
|
76,000.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
68,420.00
|
2,420.00
|
66,000.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
248,000.00
|
|
248,000.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
88,800.00
|
88,800.00
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
44,250.00
|
8,250.00
|
36,000.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
148,623.30
|
148,623.30
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
25,134.90
|
25,134.90
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五:政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
|
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
|
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
项目
|
全口径
|
其中:一般公共预算
|
|
2016年预算
|
2017年预算
|
2017年比2016年增减%
|
2016年预算
|
2017年预算
|
2017年比2016年增减%
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
一、因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费
|
71,980.00
|
68,420.00
|
|
71,980.00
|
68,420.00
|
|
|
三、公务用车运行及维护费
|
|
|
|
|
|
|
|
1.公务用车运行费
|
7,000.00
|
|
|
7,000.00
|
|
|
|
2.公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
四、会议费
|
10,150.00
|
29,850.00
|
|
10,150.00
|
29,850.00
|
|
|
五、培训费
|
34,000.00
|
76,000.00
|
|
34,000.00
|
76,000.00
|
|
|
表七:收入预算总表
表七:收入预算总表
|
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
经费拨款
|
|
小计
|
东兴市本级
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
1,478,828.38
|
1,478,828.38
|
1,478,828.38
|
1,478,828.38
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1,275,768.00
|
1,275,768.00
|
1,275,768.00
|
1,275,768.00
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
1,275,768.00
|
1,275,768.00
|
1,275,768.00
|
1,275,768.00
|
|
201
|
05
|
01
|
行政运行(统计信息事务)
|
658,968.00
|
658,968.00
|
658,968.00
|
658,968.00
|
|
201
|
05
|
02
|
一般行政管理事务(统计信息事务)
|
100,800.00
|
100,800.00
|
100,800.00
|
100,800.00
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
16,000.00
|
16,000.00
|
16,000.00
|
16,000.00
|
|
201
|
05
|
06
|
统计管理
|
39,000.00
|
39,000.00
|
39,000.00
|
39,000.00
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
315,000.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
|
201
|
05
|
08
|
统计抽样调查
|
124,000.00
|
124,000.00
|
124,000.00
|
124,000.00
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
22,000.00
|
22,000.00
|
22,000.00
|
22,000.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
54,640.56
|
54,640.56
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
54,640.56
|
54,640.56
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
54,640.56
|
54,640.56
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
79,571.98
|
79,571.98
|
79,571.98
|
79,571.98
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
79,571.98
|
79,571.98
|
79,571.98
|
79,571.98
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
45,898.56
|
45,898.56
|
45,898.56
|
45,898.56
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
25,134.90
|
25,134.90
|
25,134.90
|
25,134.90
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
8,538.52
|
8,538.52
|
8,538.52
|
8,538.52
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68,847.84
|
68,847.84
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68,847.84
|
68,847.84
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68,847.84
|
68,847.84
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
表八:支出预算总表
|
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
1,478,828.38
|
950,828.38
|
528,000.00
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1,275,768.00
|
747,768.00
|
528,000.00
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
1,275,768.00
|
747,768.00
|
528,000.00
|
|
|
201
|
05
|
01
|
行政运行(统计信息事务)
|
658,968.00
|
658,968.00
|
|
|
|
201
|
05
|
02
|
一般行政管理事务(统计信息事务)
|
100,800.00
|
88,800.00
|
12,000.00
|
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
16,000.00
|
|
16,000.00
|
|
|
201
|
05
|
06
|
统计管理
|
39,000.00
|
|
39,000.00
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
315,000.00
|
|
315,000.00
|
|
|
201
|
05
|
08
|
统计抽样调查
|
124,000.00
|
|
124,000.00
|
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
22,000.00
|
|
22,000.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
79,571.98
|
79,571.98
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
79,571.98
|
79,571.98
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
45,898.56
|
45,898.56
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
25,134.90
|
25,134.90
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
8,538.52
|
8,538.52
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09表
|
|
表九:财政拨款收支总表
|
|
单位:东兴市统计局
|
|
|
|
单位:元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款
|
1,478,828.38
|
一、一般公共服务支出
|
1,275,768.00
|
1,275,768.00
|
|
|
经费拨款(补助)
|
1,478,828.38
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
东兴市本级
|
1,478,828.38
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
上级财政补助
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
专项收入安排的资金
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
行政事业性收费收入安排的资金
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
罚没收入安排的资金
|
|
八、社会保障和就业支出
|
54,640.56
|
54,640.56
|
|
|
国有资本经营收入安排的资金
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
79,571.98
|
79,571.98
|
|
|
捐赠收入安排的资金
|
|
十一、节能保护支出
|
|
|
|
|
政府住房基金收入安排的资金
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
其他收入安排的资金
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
东兴市本级
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
上级财政补助
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
68,847.84
|
68,847.84
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1,478,828.38
|
本 年 支 出 合 计
|
1,478,828.38
|
1,478,828.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1,478,828.38
|
支 出 总 计
|
1,478,828.38
|
1,478,828.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
东兴市统计局
2017年4月26日
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.84万元(全口径),其中:公务接待费支出预算6.84万元。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.84 万元,比2016年预算7.20万元减少0.36万元,同比下降5%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是公务接待费的减少。公务接待费2017年预算6.84万元,同比减少0.36万元,下降0.5%,主要是安排接待自治区统计局及兄弟区县统计局有关领导来我市参加各类专业会议、重大活动、业务检查和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
二、2017年行政运行经费预算安排情况
行政运行经费65.90万元,全部是基本支出预算。主要用于统计局为保证日常工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
|