目 录
第一部分:东兴市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:东兴市科学技术局2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度收入决算表
表三:2015年度支出决算表
表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:东兴市科学技术局 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:东兴市科学技术局概况
一、主要职能
市科技局的主要职责是:
(1)、组织贯彻国家有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的办法、措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究本市重点产业技术政策;推动本市科技创新体系建设,提高本市科技创新能力;
(2)、研究提出本市科技体制改革的办法、措施,指导、推进全市科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制;研究提出制订科技法规的建议,推进科技政策和法规建设;研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优先科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。
(3)、研究制订本市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的办法和措施;负责组织市重大基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。
(4)、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责本市星火计划、火炬计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施;促进高新技术出口及相关政策的制订;负责高新技术企业、产品、成果的认定审核;指导全市科技创新工作的实施。
(5)、研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织全市科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人。
(6)、负责管理全市科技外事工作,研究提出国际科技使用与交流的意见与措施;科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、技术、设备引进;负责全市科技人员出国及来访专家学者的申报;会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。
(7)、归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审核、登记。
(8)、牵头负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展。
(9)、根据我市科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网工作;审核科研机构的组建和调整;归口管理科技信息中心、生产力促进中心和科技统计工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。
(10)、指导、协调市人民政府各部门、各镇的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市科技兴市工作;根据市科技教育领导小组的部署,负责对乡镇党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。
(11)、归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。
(12)、承担市国防动员委员会科技动员办公室的相关职能。
(13)、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
东兴市科学技术信息中心主要职责:
负责收集、研究和推广利用科技经济情报信息,负责全市科技情报信息的检索、查询等服务工作。
二、部门决算单位构成
1、根据《中共东兴市委员会、东兴市人民政府365体育网址,365体育娱乐场东兴市人民政府机构设置的通知》(东发[2010]20号),设立东兴市科学技术局,增挂东兴市知识产权局牌子,为主管全市科技工作的市人民政府工作部门。
2、根据《东兴市机构编制委员会365体育网址,365体育娱乐场设立东兴市科学技术信息中心的批复》(东编发〔2008〕22号),设立东兴市科学技术信息中心,加挂东兴市生产力促进中心牌子。
第二部分:东兴市科学技术局2015年部门决算报表
见:附表1:2015年度收入支出决算总表
附表2:2015年度收入决算表
附表3:2015年度支出决算表
附表4:2015年度财政拨款收入支出决算总表
附表5:2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6:2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7:2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
附表8:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:东兴市科学技术局 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1639万元。
1.财政拨款收入1639万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为本单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为本单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为本单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1638.9万元。包括:
1.科学技术支出307.5万元:主要用于科学技术方面的支出,其中科学技术管理事务61.1万元、技术研究与开发182.8万元、科学技术普及2.9万元、其他科学技术支出60.6万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)4.2万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中行政单位医疗2.8万元、其他医疗保障支出1.4万元。
3.住房保障支出(类)4.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4. 城乡社区支出(类)1322.7万元:主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
5.年末结转和结余0.1万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
东兴市科学技术局2015 年度一般公共预算支出316.3万元,其中:基本支出68.6万元,项目支出247.7万元。
1、行政运行支出59.8万元,主要用于行政单位的基本支出。
2、一般行政管理事务支出1.3万元,主要用于知识产权宣传。
3、应用技术研究与开发支出40.8万元,主要用于东兴市政府电子政务项目租金。
4、产业技术研究与开发支出89.4万元,主要用于一种具有链接端的管道研制项目经费10万元;江平新农村建设项目1.76万元;科技富民强县南美白对虾项目19.62万元;东兴科技企业孵化器建设项目经费20万元;东兴市禽流感风险评估和预防控制项目经费3万元;综合型农业标准化生产技术示范基地建设示范项目经费15万元;从虾的下脚料中提取虾脑油的研究项目经费20万元。
5、科技成果转化与扩散支出52.6万元,主要用于东兴市重点工作督查管理系统建设费用22.45万元;广西科技活动周1.13万元;广西发明创造交易会1.04万元;东兴市重点项目管理系统建设费用28万元。
6、其他科学技术普及支出2.9万元,主要用于科技特派员1.63万元;杨凌农高会1.29万元。
7、其他科学技术支出60.6万元,主要用于科技富民强县南美白对虾项目。
8、行政单位医疗支出2.8万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9、其他医疗保障支出1.4万元,主要用于其他用于医疗保障方面的支出。
10、住房公积金支出4.6万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
东兴市科学技术局2015年度政府性基金支出1322.7万元,其中:项目支出1322.7万元。
1.城乡社区支出1322.7万元,主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出68.6万元,其中:人员经费58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障;公用经费5.95万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助经费4.6万元,主要包括:住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元;公务接待费支出决算2.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3万元,平均每辆1.5万元。
(三)公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次28次,人次192次,主要用于接待上级领导、科技培训专家、科技项目专家实地核查、调研、项目验收。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
(四)“三公”经费支出与年初预算数相比公务用车运行维护费缩减0.56万元;公务接待费持平。与上年支出数进行对比,公务用车运行维护费(按三公经费要求)缩减0.78万元;公务接待费增加0.03万元;(项目实地核查有所增加)
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出5.95万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少1.23万元,降低17%。主要原因是:按照八项规定缩减机关运行开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。