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东兴市江平镇人民政府2016年部门预算

  发布日期:2016-05-13 00:00 | 来源:信息公开平台 | 字号: 分享到:
 

       

  第一部分:东兴市江平镇人民政府概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分:东兴市江平镇人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一:2016年收入支出总体情况 

  二:2016年部门财政拨款支出预算情况 

  三:2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 

  第三部分:东兴市江平镇人民政府2016年部门预算报表 

  表一、2016 年部门收支预算总表 

  表二、2016 年部门一般公共预算拨款支出预算表 

  表三、2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

  表四、2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

    表五、2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

    表六、2016年部门“三公”经费预算表 

    表七、2016年部门收入预算总表 

    表八、2016年部门支出预算总表 

    表九、2016年部门财政拨款收支总表 

  东兴市江平镇人民政府2016年部门预算  

  第一部分:部门概况  

    一、主要职能 

     (1)促进经济发展、增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务典型示范和落实强农惠农措施上来,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。 

    (2)强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,实现政府职能由管理型向服务型转变。加快新型农村公共服务体系建设,加强城镇规划建设,改善农村生产生活条件和人居环境。 

    (3)加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,确保社会稳定。 

    (4)推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设。建立并完善各项管理制度,建立民主决策、科学决策的程序和机制,依法指导村民自治,促进社会组织健康发展。 

    二、部门预算单位构成 

    江平镇党政机关设5个综合办事机构。 

    党政办公室 

    负责协调党务、政务、组织人事劳动编制管理,党员教育政策宣传;负责宣传、统战;负责综合性文件、报告的起草和审核,重要会议和重大活动的组织等工作;负责文书、档案保管保密、后勤等工作。 

    社会事务办公室 

    负责文化教育、广播电视、体育运动、医疗卫生等方面的组织管理工作;负责民政、民族、交通、社会劳动保障事务和库区移民等工作。 

    经济发展办公室 

    负责组织制定并实施农业、农机、林业、水利、畜牧兽医、渔业等方面的年度计划和中长期规划;负责农业机械化发展的计划化实施工作;负责指导、协调农、林、水、畜牧兽医、渔业等工作;负责先进技术的引进应用推广、实施科技兴镇、科技兴农等工作;负责制订企业生产发展规划并组织实施工作;负责财政预决算、金融、物价等工作;负责国民生产、社会发展、财政收支等方面的统计工作;负责村镇建设规划、环境保护、旅游开发、新农村建设等工作;负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产、资源、资金管理工作;负责食品安全、交通道路、工企业生产等安全工作。 

    人口和计划生育办公室 

    贯彻执行国家、自治区和市制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法规;负责制定镇人口和计划生育事业年度计划和中长期规划并组织实施;负责人口和计划生育管理服务工作、加强流动人口的计划生育管理与服务;负责全镇人口与计划生育宣传教育、统计信息、责任考核等工作。 

    社会治安综合治理办公室 

    负责社会稳定、信访、610、禁毒、纠纷调处等社会治安综合治理工作;宣传法律法规,提供司法服务;开展反走私、禁毒等宣传教育工作;指导协调做好土地、山林、水利纠纷和民事纠纷的调节工作;负责社会治安综合治理日常工作。 

    镇人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。 

    边防派出所、司法所、地方税务所、国家税务所、工商行政管理所、国土资源管理所等按有关法律、法规和规定明确为上级机关驻派或设在镇的机构。 

    

  第二部分:2016年部门预算及“三公”经费预算  

  报表说明 

    一、2016 年收入支出总体情况 

    (一)收入预算说明 

    (1)收入总计2269.31万元,同比增加114.15万元,增长5%,其中:财政拨款2269.31万元同比增加114.15万元,增长5%;(2)支出总计2269.31万元,同比增加114.15万元,增长5% 

    1.按支出功能分类科目划分 

    (1)一般公共服务类科目550.46万元,占支出总预算24.3%,同比减少247.7万元,减少44.9%。 

    (2)一般项目类科目479.00万元,占支出预算21.1%,同比增加122万元,增长25.5% 

    (3其他农林水类科目606.59万元,占支出预算26.7%,同比减少393.4万元,减少39.3% 

    2. 按支出结构分类划分 

    (1)基本支出预算1790.3万元,占支出总预算的78.9%,同比增加992.14万元,增长55.4% 其中:工资福利支出预算1302.52万元,占基本支出预算72.76%,同比增加699.07万元,增长53.7%;商品和服务支出预算103.7万元,占基本支出预算5.8%,同比增加49.5万元,增长47.7%。对个人和家庭的补助支出预算384.1万元,占基本支出预算 29.5%,同比增加243.59万元,增长63.4%。  

    (2)项目支出预算479万元,占支出总预算的26.76%,同比减少878万元,减少352%  

    (二)支出预算说明 

    项目支出预算2269.31万元,主要项目预算情况如下: 

    1.一般公共服务(类)108.06万元:主要用于人大事务和政府办公室及相关机构事务支出。 

    2.其他农林水支出(类)660.59万元主要用于征地成本支出(缴纳耕地占用税)支出。 

    3.行政运行基本支出(类)212.89万元:主要用于工资福利支出。 

      4.社会保障和就业(类)384.05万元:主要用于东兴市江平镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

    5.医疗卫生443.38万元:主要用于行政单位医疗公务员医疗补助及其他医疗保障支出 

    6.对村民委员会和村党支部的补助316.8万元:主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出 

    7.高校毕业生到基层任职补助56万元:主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出 

    8.住房保障支出(类)87.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

    二、2016年财政拨款支出预算情况 

    东兴市江平镇人民政府2016 年度公共预算财政拨款支出2269.31万元,其中:基本支出1790.27万元,项目支出479.04万元。   

    三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

    (一)因公出国(境)经费预算0万元. 

    (二)公务接待费预算24.56万元,主要是安排用于公务接待支出 

    (三)公务用车费预算10.1万元,其中:  

    1.  

    2. 公务用车购置预算0万元 

    

  第三部分:2016年部门预算报表 

    

  表一:2016年部门收支预算总表 

  公开单位:东兴市江平镇人民政府                 单位:万元 

     

     

 

                     

预算数 

   目(按支出功能科目分类) 

预算数 

 

一、公共财政预算拨款 

 2269.31 

一、一般公共服务支出 

 550.45 

 

1.经费拨款 

 2057.19 

二、外交支出 

  

 

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 

212.11 

三、国防支出 

  

 

1)专项收入安排的资金 

  

四、公共安全支出 

 11.5 

 

2)行政事业性收费收入安排的资金 

 9.52 

五、教育支出 

  

 

3)罚没收入安排的资金 

  

六、科学技术支出 

  

 

4)国有资本经营收入安排的资金 

  

七、文化体育与传媒支出 

 33.36 

 

 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 

 72.6 

八、社会保障和就业支出 

 273.02 

 

6)其他收入安排的资金 

  130 

九、医疗卫生与计划生育支出 

 443.38 

 

二、政府性基金拨款 

  

十、节能环保支出 

 177 

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 

  

十一、城乡社区支出 

 26.43 

 

1.国有资本经营收入安排的资金 

  

十二、农林水支出 

606.59 

 

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 

   

十三、交通运输支出 

  

 

3.教育收费收入安排的资金 

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

 

4.其他收入安排的资金 

  

十五、商品服务业等支出 

  

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 

  

十六、金融支出 

  

 

1.事业收入安排的资金 

  

十七、援助其他地区支出 

  

 

2.经营收入安排的资金 

  

十八、国土海洋气象等支出 

60.03  

 

3.其他收入安排的资金 

  

十九、住房保障支出 

87.54  

 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

 

   

  

二十一、预备费 

  

 

  

  

二十二、国债还本付息支出 

  

 

  

  

二十三、其他支出 

  

 

  

  

  

  

 

           

2269.31  

           

2269.31  

 

五、上年结余收入 

  

二十四、结转下年 

  

 

  1.公共财政预算拨款结转 

  

  1.一般公共服务 

  

 

  2.政府性基金结转 

  

  2.外交 

  

 

  3.历年净结余可安排的资金 

  

  3.国防 

  

 

    其中:公共财政预算拨款净结余 

  

  4.公共安全 

  

 

         政府性基金拨款净结余 

  

  5.教育 

  

 

         其他净结余 

  

  6.科学技术 

  

 

  4.其他结转 

  

  7.文化体育与传媒 

  

 

  

  

  8.社会保障和就业 

  

 

  

  

  9.医疗卫生与计划生育 

  

 

  

  

  10.节能环保 

  

 

  

  

  11.城乡社区支出 

  

 

  

  

  12.农林水支出 

  

 

  

  

  13.交通运输 

  

 

  

  

  14.资源勘探信息等支出 

  

 

  

  

  15.商业服务业等支出 

  

 

  

  

  16.金融支出 

  

 

  

  

  17.援助其他地区支出 

  

 

  

  

  18.国土海洋气象等支出 

  

 

  

  

  19.住房保障支出 

  

 

  

  

  20.粮油物资储备支出 

  

 

  

  

  21.预备费 

  

 

  

  

  22.国债还本付息支出 

  

 

  

  

  23.其他支出 

  

 

  

  

  24.转移性支出 

  

 

                   

2269.31  

支   出   总   计 

2269.31  

 

说明:1、本表根据2016年部门预算批复数填列,支出科目公开至类级科目   

 

    

  表二:2016年部门一般公共预算拨款支出预算 

  公开单位 :东兴市江平镇人民政府                        单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

201 

 01 

99 

 一般行政管理事务(人大事务) 

4.00  

  

4.00  

  

201 

 03 

01 

 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

 386.91 

 386.91 

  

  

201 

 03 

02 

 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

 62.72 

  

 62.72 

  

201 

 05 

99 

 其他统计信息事务支出 

 1.80 

  

 1.80 

  

201 

 06 

01 

 行政运行(财政事务) 

 3.96 

  

3.96 

  

201 

 06 

50 

 事业运行(财政事务)) 

 74.26 

  

 74.26 

  

201 

 06 

99 

 其他财政事务支出 

 0.50 

  

 0.50 

  

201 

 29 

02 

 一般行政管理事务(群众团体事务) 

 8.70 

  

 8.70 

  

201 

 29 

99 

 其他群众团体事务支出 

 1.60 

  

 1.60 

  

201 

32 

02 

 一般行政管理事务(组织事务) 

 1.00 

  

 1.00 

  

204 

 02 

04 

 治安管理 

 5.00 

  

 5.00 

  

204 

 99 

01 

其他公共安全支出 

 6.50 

  

 6.50 

  

201 

 32 

02 

 一般行政管理事务(组织事务) 

 1.00 

  

 1.00 

  

208 

 05 

01 

 归口管理的行政单位离退休 

 105.92 

 105.92 

  

  

210  

 05 

01 

 行政单位医疗 

 23.19 

 23.19 

  

  

210 

 05 

03 

 公务员医疗补助 

 34.03 

 34.03 

  

  

210 

 05 

99 

其他医疗保障支出 

12.96 

 12.96 

  

  

211 

 04 

02 

 农村环境保护 

177.00 

  

177.00 

  

213 

 01 

52 

 对高校毕业生到基层任职补助 

58.39 

 58.39 

  

  

213 

 07 

05 

 对村民委员会和村党支部的补助 

363.96 

 363.96 

  

  

208 

 02 

02 

一般行政管理事务(民政管理事务) 

 25.00 

  

 25.00 

  

213 

 07 

99 

 其他农村综合改革支出 

 3.2 

  

 3.2 

  

221 

02 

01 

住房公积金 

87.54 

87.54 

221 

  

说明:1、本表根据2016年部门预算批复数填列,支出科目公开至项级科目   

  

     

表四:2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

单位:东兴市江平镇人民政府 

  

  

  

  

  

单位:元 

科目编码 

经济分类科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

  

  

合计 

22,693,116 

17,902,732 

4,790,384 

  

301 

  

工资福利支出 

14,634,875 

13,025,192 

1,609,684 

  

  301 

01 

  基本工资 

4,667,984 

3,152,801 

1,515,184 

      

  301 

02 

  津贴补贴 

3,373,271 

3,373,271 

  

      

  301 

03 

  奖金 

111,990 

111,990 

  

      

  301 

04 

  社会保障缴费 

1,357,434 

1,348,934 

8,500 

      

  301 

07 

  绩效工资 

447,205 

447,205 

  

      

  301 

99 

  其他工资福利支出 

4,676,992 

4,590,992 

86,000 

      

302 

  

商品和服务支出 

4,017,700 

1,037,000 

2,980,700 

  

  302 

01 

  办公费 

881,250 

98,050 

783,200 

      

  302 

02 

  印刷费 

95,600 

22,600 

73,000 

      

  302 

05 

  水费 

9,450 

9,450 

  

      

  302 

06 

  电费 

79,550 

35,550 

44,000 

      

  302 

07 

  邮电费 

81,850 

45,850 

36,000 

      

  302 

11 

  差旅费 

281,750 

268,750 

13,000 

      

  302 

13 

  维修() 

9,450 

9,450 

  

      

  302 

15 

  会议费 

162,850 

45,850 

117,000 

      

  302 

16 

  培训费 

45,000 

  

45,000 

      

  302 

17 

  公务接待费 

245,650 

29,150 

216,500 

      

  302 

26 

  劳务费 

290,000 

  

290,000 

      

  302 

31 

  公务用车运行维护费 

101,000 

15,000 

86,000 

      

  302 

39 

  其他交通费用 

6,000 

  

6,000 

      

  302 

99 

  其他商品和服务支出 

1,728,300 

457,300 

1,271,000 

      

303 

  

对个人和家庭的补助 

3,840,541 

3,840,541 

  

  

  303 

02 

  退休费 

2,479,169 

2,479,169 

  

      

  303 

05 

  生活补助 

145,282 

145,282 

  

      

  303 

07 

  医疗费 

340,307 

340,307 

  

      

  303 

09 

  奖励金 

360 

360 

  

      

  303 

11 

  住房公积金 

875,423 

875,423 

  

      

310 

  

其他资本性支出 

200,000 

  

200,000 

  

  310 

05 

  基础设施建设 

200,000 

  

200,000 

      

     

    

  表六、2016年部门 “三公”经费预算表  

 

单位:东兴市江平镇人民政府 

  

单位:元 

项目 

2016年预算数(全口径) 

其中:一般公共预算拨款安排数 

合计 

346,650 

346,650 

一、因公出国()费用 

  

  

二、公务接待费 

245,650 

245,650 

三、公务用车运行及维护费 

101,000 

101,000 

    1.公务用车运行费 

101,000 

101,000 

    2.公务用车购置费 

  

  

    

表八:2016年部门支出预算总表 

单位:东兴市江平镇人民政府 

  

  

  

  

  

  

单位:元 

科目编码 

功能分类科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

  

  

  

合计 

22,693,116 

17,902,732 

4,790,384 

  

201 

  

  

一般公共服务支出 

5,504,551 

4,651,351 

853,200 

  

  201 

01 

  

  人大事务 

40,000 

  

40,000 

  

    201 

  01 

99 

    其他人大事务支出 

40,000 

  

40,000 

   

  201 

03 

  

  政府办公厅(室)及相关机构事务 

4,496,339 

3,869,139 

627,200 

  

    201 

  03 

01 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

3,869,139 

3,869,139 

  

   

    201 

  03 

02 

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

627,200 

  

627,200 

   

  201 

05 

  

  统计信息事务 

18,000 

  

18,000 

  

    201 

  05 

99 

    其他统计信息事务支出 

18,000 

  

18,000 

   

  201 

06 

  

  财政事务 

787,212 

782,212 

5,000 

  

    201 

  06 

01 

    行政运行(财政事务) 

39,600 

39,600 

  

   

    201 

  06 

50 

    事业运行(财政事务) 

742,612 

742,612 

  

   

    201 

  06 

99 

    其他财政事务支出 

5,000 

  

5,000 

   

  201 

11 

  

  纪检监察事务 

50,000 

  

50,000 

  

    201 

  11 

02 

    一般行政管理事务(纪检监察事务) 

50,000 

  

50,000 

   

  201 

29 

  

  群众团体事务 

103,000 

  

103,000 

  

    201 

  29 

02 

    一般行政管理事务(群众团体事务) 

87,000 

  

87,000 

   

    201 

  29 

99 

    其他群众团体事务支出 

16,000 

  

16,000 

   

  201 

32 

  

  组织事务 

10,000 

  

10,000 

  

    201 

  32 

02 

    一般行政管理事务(组织事务) 

10,000 

  

10,000 

   

204 

  

  

公共安全支出 

115,000 

  

115,000 

  

  204 

02 

  

  公安 

50,000 

  

50,000 

  

    204 

  02 

04 

    治安管理 

50,000 

  

50,000 

   

  204 

99 

  

  其他公共安全支出 

65,000 

  

65,000 

  

    204 

  99 

01 

    其他公共安全支出 

65,000 

  

65,000 

   

207 

  

  

文化体育与传媒支出 

333,577 

328,577 

5,000 

  

  207 

01 

  

  文化 

26,600 

21,600 

5,000 

  

    207 

  01 

09 

    群众文化 

26,600 

21,600 

5,000 

   

  207 

04 

  

  新闻出版广播影视 

306,977 

306,977 

  

  

    207 

  04 

05 

    电视 

306,977 

306,977 

  

   

208 

  

  

社会保障和就业支出 

2,730,292 

2,700,292 

30,000 

  

  208 

01 

  

  人力资源和社会保障管理事务 

207,742 

202,742 

5,000 

  

    208 

  01 

09 

    社会保险经办机构 

207,742 

202,742 

5,000 

   

  208 

02 

  

  民政管理事务 

25,000 

  

25,000 

  

    208 

  02 

02 

    一般行政管理事务(民政管理事务) 

25,000 

  

25,000 

   

  208 

05 

  

  行政事业单位离退休 

2,497,550 

2,497,550 

  

  

    208 

  05 

01 

    归口管理的行政单位离退休 

1,059,228 

1,059,228 

  

   

    208 

  05 

02 

    事业单位离退休 

1,438,322 

1,438,322 

  

   

210 

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

4,433,824 

3,128,824 

1,305,000 

  

  210 

03 

  

  基层医疗卫生机构 

2,958,382 

1,658,382 

1,300,000 

  

    210 

  03 

02 

    乡镇卫生院 

2,958,382 

1,658,382 

1,300,000 

   

  210 

05 

  

  医疗保障 

1,068,855 

1,068,855 

  

  

    210 

  05 

01 

    行政单位医疗 

231,876 

231,876 

  

   

    210 

  05 

02 

    事业单位医疗 

367,039 

367,039 

  

   

    210 

  05 

03 

    公务员医疗补助 

340,307 

340,307 

  

   

    210 

  05 

99 

    其他医疗保障支出 

129,633 

129,633 

  

   

  210 

07 

  

  计划生育事务 

406,586 

401,586 

5,000 

  

    210 

  07 

16 

    计划生育机构 

28,800 

28,800 

  

   

    210 

  07 

99 

    其他计划生育事务支出 

377,786 

372,786 

5,000 

   

211 

  

  

节能环保支出 

1,770,000 

  

1,770,000 

  

  211 

04 

  

  自然生态保护 

1,770,000 

  

1,770,000 

  

    211 

  04 

02 

    农村环境保护 

1,770,000 

  

1,770,000 

   

212 

  

  

城乡社区支出 

264,287 

169,103 

95,184 

  

  212 

01 

  

  城乡社区管理事务 

264,287 

169,103 

95,184 

  

    212 

  01 

99 

    其他城乡社区管理事务支出 

264,287 

169,103 

95,184 

   

213 

  

  

农林水支出 

6,065,892 

5,503,892 

562,000 

  

  213 

01 

  

  农业 

1,870,695 

1,860,695 

10,000 

  

    213 

  01 

04 

    事业运行(农业) 

1,276,775 

1,276,775 

  

   

    213 

  01 

52 

    对高校毕业生到基层任职补助 

583,920 

583,920 

  

   

    213 

  01 

99 

    其他农业支出 

10,000 

  

10,000 

   

  213 

02 

  

  林业 

325,318 

320,318 

5,000 

  

    213 

  02 

04 

    林业事业机构 

320,318 

320,318 

  

   

    213 

  02 

99 

    其他林业支出 

5,000 

  

5,000 

   

  213 

03 

  

  水利 

198,298 

193,298 

5,000 

  

    213 

  03 

06 

    水利工程运行与维护 

29,434 

29,434 

  

   

    213 

  03 

17 

    水利技术推广 

168,865 

163,865 

5,000 

   

  213 

07 

  

  农村综合改革 

3,671,580 

3,129,580 

542,000 

  

    213 

  07 

05 

    对村民委员会和村党支部的补助 

3,639,580 

3,129,580 

510,000 

   

    213 

  07 

99 

    其他农村综合改革支出 

32,000 

  

32,000 

   

220 

  

  

国土海洋气象等支出 

600,271 

545,271 

55,000 

  

  220 

01 

  

  国土资源事务 

564,271 

509,271 

55,000 

  

    220 

  01 

50 

    事业运行(国土资源事务) 

564,271 

509,271 

55,000 

   

  220 

02 

  

  海洋管理事务 

36,000 

36,000 

  

  

    220 

  02 

50 

    事业运行(海洋管理事务) 

36,000 

36,000 

  

   

221 

  

  

住房保障支出 

875,423 

875,423 

  

  

  221 

02 

  

  住房改革支出 

875,423 

875,423 

  

  

    221 

  02 

01 

    住房公积金 

875,423 

875,423 

  

   

  

表九:财政拨款收支总表 

  

单位:东兴市江平镇人民政府 

  

  

  

  

  

单位:元 

             

                   

                     

预算数 

              

预算数 

一般公共预算拨款 

政府性基金预算拨款 

上级财政转移补助收入 

一、一般公共预算拨款 

22,693,116 

    一、一般公共服务支出 

5,504,551 

5,504,551 

  

  

    经费拨款(补助) 

20,571,932 

    二、外交支出 

  

  

  

  

    纳入预算管理的非税收入安排的资金 

2,121,184 

    三、国防支出 

  

  

  

  

         专项收入安排的资金 

  

    四、公共安全支出 

115,000 

115,000 

  

  

         行政事业性收费收入安排的资金 

95,184 

    五、教育支出 

  

  

  

  

         罚没收入安排的资金 

  

    六、科学技术支出 

  

  

  

  

         国有资本经营收入安排的资金 

  

    七、文化体育与传媒支出 

333,577 

333,577 

  

  

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 

726,000 

    八、社会保障和就业支出 

2,730,292 

2,730,292 

  

  

         其他非税收入 

1,300,000 

    九、社会保险基金支出 

  

  

  

  

二、政府性基金预算拨款 

  

    十、医疗卫生与计划生育支出 

4,433,824 

4,433,824 

  

  

三、上级财政转移补助收入 

  

    十一、节能保护支出 

1,770,000 

1,770,000 

  

  

  

  

    十二、城乡社区支出 

264,287 

264,287 

  

  

  

  

    十三、农林水支出 

6,065,892 

6,065,892 

  

  

  

  

    十四、交通运输支出 

  

  

  

  

  

  

    十五、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

  

    十六、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

  

    十七、金融支出 

  

  

  

  

  

  

    十八、援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

  

    十九、国土海洋气象等支出 

600,271 

600,271 

  

  

  

  

    二十、住房保障支出 

875,423 

875,423 

  

  

  

  

    二十一、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

  

    二十二、国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  

    二十三、预备费 

  

  

  

  

  

  

    二十四、其他支出 

  

  

  

  

  

  

    二十五、转移性支出 

  

  

  

  

  

  

    二十六、债务还本支出 

  

  

  

  

  

  

    二十七、债务付息支出 

  

  

  

  

  

  

    二十八、债务发行费用支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

22,693,116 

           

22,693,116 

22,693,116 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

22,693,116 

支   出   总   计 

22,693,116 

22,693,116 

  

  

    

公务用车运行维护费预算10.1万元,主要是安排用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  
 
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