目 录
第一部分:东兴市江平镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:东兴市江平镇人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一:2016年收入支出总体情况
二:2016年部门财政拨款支出预算情况
三:2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第三部分:东兴市江平镇人民政府2016年部门预算报表
表一、2016 年部门收支预算总表
表二、2016 年部门一般公共预算拨款支出预算表
表三、2016年部门政府性基金预算拨款支出预算表
表四、2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
表五、2016年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表
表六、2016年部门“三公”经费预算表
表七、2016年部门收入预算总表
表八、2016年部门支出预算总表
表九、2016年部门财政拨款收支总表
东兴市江平镇人民政府2016年部门预算
第一部分:部门概况
一、主要职能
(1)促进经济发展、增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务典型示范和落实强农惠农措施上来,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。
(2)强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,实现政府职能由管理型向服务型转变。加快新型农村公共服务体系建设,加强城镇规划建设,改善农村生产生活条件和人居环境。
(3)加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,确保社会稳定。
(4)推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设。建立并完善各项管理制度,建立民主决策、科学决策的程序和机制,依法指导村民自治,促进社会组织健康发展。
二、部门预算单位构成
江平镇党政机关设5个综合办事机构。
党政办公室
负责协调党务、政务、组织人事劳动编制管理,党员教育政策宣传;负责宣传、统战;负责综合性文件、报告的起草和审核,重要会议和重大活动的组织等工作;负责文书、档案保管保密、后勤等工作。
社会事务办公室
负责文化教育、广播电视、体育运动、医疗卫生等方面的组织管理工作;负责民政、民族、交通、社会劳动保障事务和库区移民等工作。
经济发展办公室
负责组织制定并实施农业、农机、林业、水利、畜牧兽医、渔业等方面的年度计划和中长期规划;负责农业机械化发展的计划化实施工作;负责指导、协调农、林、水、畜牧兽医、渔业等工作;负责先进技术的引进应用推广、实施科技兴镇、科技兴农等工作;负责制订企业生产发展规划并组织实施工作;负责财政预决算、金融、物价等工作;负责国民生产、社会发展、财政收支等方面的统计工作;负责村镇建设规划、环境保护、旅游开发、新农村建设等工作;负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产、资源、资金管理工作;负责食品安全、交通道路、工企业生产等安全工作。
人口和计划生育办公室
贯彻执行国家、自治区和市制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法规;负责制定镇人口和计划生育事业年度计划和中长期规划并组织实施;负责人口和计划生育管理服务工作、加强流动人口的计划生育管理与服务;负责全镇人口与计划生育宣传教育、统计信息、责任考核等工作。
社会治安综合治理办公室
负责社会稳定、信访、610、禁毒、纠纷调处等社会治安综合治理工作;宣传法律法规,提供司法服务;开展反走私、禁毒等宣传教育工作;指导协调做好土地、山林、水利纠纷和民事纠纷的调节工作;负责社会治安综合治理日常工作。
镇人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
边防派出所、司法所、地方税务所、国家税务所、工商行政管理所、国土资源管理所等按有关法律、法规和规定明确为上级机关驻派或设在镇的机构。
第二部分:2016年部门预算及“三公”经费预算
报表说明
一、2016 年收入支出总体情况
(一)收入预算说明
(1)收入总计2269.31万元,同比增加114.15万元,增长5%,其中:财政拨款2269.31万元同比增加114.15万元,增长5%;(2)支出总计2269.31万元,同比增加114.15万元,增长5%。
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务类科目550.46万元,占支出总预算24.3%,同比减少247.7万元,减少44.9%。
(2)一般项目类科目479.00万元,占支出预算21.1%,同比增加122万元,增长25.5%。
(3)其他农林水类科目606.59万元,占支出预算26.7%,同比减少393.4万元,减少39.3%。
2. 按支出结构分类划分
(1)基本支出预算1790.3万元,占支出总预算的78.9%,同比增加992.14万元,增长55.4%。 其中:工资福利支出预算1302.52万元,占基本支出预算72.76%,同比增加699.07万元,增长53.7%;商品和服务支出预算103.7万元,占基本支出预算5.8%,同比增加49.5万元,增长47.7%。对个人和家庭的补助支出预算384.1万元,占基本支出预算 29.5%,同比增加243.59万元,增长63.4%。
(2)项目支出预算479万元,占支出总预算的26.76%,同比减少878万元,减少352%。
(二)支出预算说明
项目支出预算2269.31万元,主要项目预算情况如下:
1.一般公共服务(类)108.06万元:主要用于人大事务和政府办公室及相关机构事务支出。
2.其他农林水支出(类)660.59万元:主要用于征地成本支出(缴纳耕地占用税)支出。
3.行政运行基本支出(类)212.89万元:主要用于工资福利支出。
4.社会保障和就业(类)384.05万元:主要用于东兴市江平镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生443.38万元:主要用于行政单位医疗公务员医疗补助及其他医疗保障支出
6.对村民委员会和村党支部的补助316.8万元:主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出
7.高校毕业生到基层任职补助56万元:主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出
8.住房保障支出(类)87.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2016年财政拨款支出预算情况
东兴市江平镇人民政府2016 年度公共预算财政拨款支出2269.31万元,其中:基本支出1790.27万元,项目支出479.04万元。
三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费预算0万元.
(二)公务接待费预算24.56万元,主要是安排用于公务接待支出
(三)公务用车费预算10.1万元,其中:
1.
2. 公务用车购置预算0万元
第三部分:2016年部门预算报表
表一:2016年部门收支预算总表
公开单位:东兴市江平镇人民政府 单位:万元
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目(按支出功能科目分类)
|
预算数
|
|
一、公共财政预算拨款
|
2269.31
|
一、一般公共服务支出
|
550.45
|
|
1.经费拨款
|
2057.19
|
二、外交支出
|
|
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
|
212.11
|
三、国防支出
|
|
|
(1)专项收入安排的资金
|
|
四、公共安全支出
|
11.5
|
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金
|
9.52
|
五、教育支出
|
|
|
(3)罚没收入安排的资金
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
(4)国有资本经营收入安排的资金
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
33.36
|
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
72.6
|
八、社会保障和就业支出
|
273.02
|
|
(6)其他收入安排的资金
|
130
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
443.38
|
|
二、政府性基金拨款
|
|
十、节能环保支出
|
177
|
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
|
十一、城乡社区支出
|
26.43
|
|
1.国有资本经营收入安排的资金
|
|
十二、农林水支出
|
606.59
|
|
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
3.教育收费收入安排的资金
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
4.其他收入安排的资金
|
|
十五、商品服务业等支出
|
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
|
|
十六、金融支出
|
|
|
1.事业收入安排的资金
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
2.经营收入安排的资金
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
60.03
|
|
3.其他收入安排的资金
|
|
十九、住房保障支出
|
87.54
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、预备费
|
|
|
|
|
二十二、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
2269.31
|
本 年 支 出 合 计
|
2269.31
|
|
五、上年结余收入
|
|
二十四、结转下年
|
|
|
1.公共财政预算拨款结转
|
|
1.一般公共服务
|
|
|
2.政府性基金结转
|
|
2.外交
|
|
|
3.历年净结余可安排的资金
|
|
3.国防
|
|
|
其中:公共财政预算拨款净结余
|
|
4.公共安全
|
|
|
政府性基金拨款净结余
|
|
5.教育
|
|
|
其他净结余
|
|
6.科学技术
|
|
|
4.其他结转
|
|
7.文化体育与传媒
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业
|
|
|
|
|
9.医疗卫生与计划生育
|
|
|
|
|
10.节能环保
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出
|
|
|
|
|
12.农林水支出
|
|
|
|
|
13.交通运输
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
16.金融支出
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
18.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
19.住房保障支出
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
21.预备费
|
|
|
|
|
22.国债还本付息支出
|
|
|
|
|
23.其他支出
|
|
|
|
|
24.转移性支出
|
|
|
收 入 总 计
|
2269.31
|
支 出 总 计
|
2269.31
|
|
说明:1、本表根据2016年部门预算批复数填列,支出科目公开至类级科目
|
表二:2016年部门一般公共预算拨款支出预算表
公开单位 :东兴市江平镇人民政府 单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
201
|
01
|
99
|
一般行政管理事务(人大事务)
|
4.00
|
|
4.00
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
386.91
|
386.91
|
|
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
62.72
|
|
62.72
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
1.80
|
|
1.80
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
3.96
|
|
3.96
|
|
201
|
06
|
50
|
事业运行(财政事务))
|
74.26
|
|
74.26
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务(群众团体事务)
|
8.70
|
|
8.70
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
1.60
|
|
1.60
|
|
201
|
32
|
02
|
一般行政管理事务(组织事务)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
204
|
02
|
04
|
治安管理
|
5.00
|
|
5.00
|
|
204
|
99
|
01
|
其他公共安全支出
|
6.50
|
|
6.50
|
|
201
|
32
|
02
|
一般行政管理事务(组织事务)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
105.92
|
105.92
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
23.19
|
23.19
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
34.03
|
34.03
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
12.96
|
12.96
|
|
|
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
177.00
|
|
177.00
|
|
213
|
01
|
52
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
58.39
|
58.39
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
363.96
|
363.96
|
|
|
208
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(民政管理事务)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
3.2
|
|
3.2
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
87.54
|
87.54
|
221
|
|
说明:1、本表根据2016年部门预算批复数填列,支出科目公开至项级科目
|
|
表四:2016年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表
|
单位:东兴市江平镇人民政府
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
合计
|
22,693,116
|
17,902,732
|
4,790,384
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
14,634,875
|
13,025,192
|
1,609,684
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
4,667,984
|
3,152,801
|
1,515,184
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3,373,271
|
3,373,271
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
111,990
|
111,990
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
1,357,434
|
1,348,934
|
8,500
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
447,205
|
447,205
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
4,676,992
|
4,590,992
|
86,000
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
4,017,700
|
1,037,000
|
2,980,700
|
|
302
|
01
|
办公费
|
881,250
|
98,050
|
783,200
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
95,600
|
22,600
|
73,000
|
|
302
|
05
|
水费
|
9,450
|
9,450
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
79,550
|
35,550
|
44,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
81,850
|
45,850
|
36,000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
281,750
|
268,750
|
13,000
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
9,450
|
9,450
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
162,850
|
45,850
|
117,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
45,000
|
|
45,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
245,650
|
29,150
|
216,500
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
290,000
|
|
290,000
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
101,000
|
15,000
|
86,000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
6,000
|
|
6,000
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1,728,300
|
457,300
|
1,271,000
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3,840,541
|
3,840,541
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2,479,169
|
2,479,169
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
145,282
|
145,282
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
340,307
|
340,307
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
360
|
360
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
875,423
|
875,423
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
200,000
|
|
200,000
|
|
310
|
05
|
基础设施建设
|
200,000
|
|
200,000
|
|
表六、2016年部门 “三公”经费预算表
|
单位:东兴市江平镇人民政府
|
|
单位:元
|
项目
|
2016年预算数(全口径)
|
其中:一般公共预算拨款安排数
|
合计
|
346,650
|
346,650
|
一、因公出国(境)费用
|
|
|
二、公务接待费
|
245,650
|
245,650
|
三、公务用车运行及维护费
|
101,000
|
101,000
|
1.公务用车运行费
|
101,000
|
101,000
|
2.公务用车购置费
|
|
|
表八:2016年部门支出预算总表
|
单位:东兴市江平镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合计
|
22,693,116
|
17,902,732
|
4,790,384
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
5,504,551
|
4,651,351
|
853,200
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
40,000
|
|
40,000
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
40,000
|
|
40,000
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
4,496,339
|
3,869,139
|
627,200
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
3,869,139
|
3,869,139
|
|
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
627,200
|
|
627,200
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
18,000
|
|
18,000
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
18,000
|
|
18,000
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
787,212
|
782,212
|
5,000
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
39,600
|
39,600
|
|
|
201
|
06
|
50
|
事业运行(财政事务)
|
742,612
|
742,612
|
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
50,000
|
|
50,000
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务(纪检监察事务)
|
50,000
|
|
50,000
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
103,000
|
|
103,000
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务(群众团体事务)
|
87,000
|
|
87,000
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
16,000
|
|
16,000
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
10,000
|
|
10,000
|
|
201
|
32
|
02
|
一般行政管理事务(组织事务)
|
10,000
|
|
10,000
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
115,000
|
|
115,000
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
50,000
|
|
50,000
|
|
204
|
02
|
04
|
治安管理
|
50,000
|
|
50,000
|
|
204
|
99
|
|
其他公共安全支出
|
65,000
|
|
65,000
|
|
204
|
99
|
01
|
其他公共安全支出
|
65,000
|
|
65,000
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
333,577
|
328,577
|
5,000
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
26,600
|
21,600
|
5,000
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
26,600
|
21,600
|
5,000
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
306,977
|
306,977
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
306,977
|
306,977
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,730,292
|
2,700,292
|
30,000
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
207,742
|
202,742
|
5,000
|
|
208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
207,742
|
202,742
|
5,000
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
25,000
|
|
25,000
|
|
208
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(民政管理事务)
|
25,000
|
|
25,000
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,497,550
|
2,497,550
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,059,228
|
1,059,228
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1,438,322
|
1,438,322
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4,433,824
|
3,128,824
|
1,305,000
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
2,958,382
|
1,658,382
|
1,300,000
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
2,958,382
|
1,658,382
|
1,300,000
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
1,068,855
|
1,068,855
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
231,876
|
231,876
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
367,039
|
367,039
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
340,307
|
340,307
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
129,633
|
129,633
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
406,586
|
401,586
|
5,000
|
|
210
|
07
|
16
|
计划生育机构
|
28,800
|
28,800
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
377,786
|
372,786
|
5,000
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
1,770,000
|
|
1,770,000
|
|
211
|
04
|
|
自然生态保护
|
1,770,000
|
|
1,770,000
|
|
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
1,770,000
|
|
1,770,000
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
264,287
|
169,103
|
95,184
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
264,287
|
169,103
|
95,184
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
264,287
|
169,103
|
95,184
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
6,065,892
|
5,503,892
|
562,000
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1,870,695
|
1,860,695
|
10,000
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行(农业)
|
1,276,775
|
1,276,775
|
|
|
213
|
01
|
52
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
583,920
|
583,920
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
10,000
|
|
10,000
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
325,318
|
320,318
|
5,000
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
320,318
|
320,318
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
198,298
|
193,298
|
5,000
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
29,434
|
29,434
|
|
|
213
|
03
|
17
|
水利技术推广
|
168,865
|
163,865
|
5,000
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
3,671,580
|
3,129,580
|
542,000
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
3,639,580
|
3,129,580
|
510,000
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
32,000
|
|
32,000
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
600,271
|
545,271
|
55,000
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
564,271
|
509,271
|
55,000
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行(国土资源事务)
|
564,271
|
509,271
|
55,000
|
|
220
|
02
|
|
海洋管理事务
|
36,000
|
36,000
|
|
|
220
|
02
|
50
|
事业运行(海洋管理事务)
|
36,000
|
36,000
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
875,423
|
875,423
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
875,423
|
875,423
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
875,423
|
875,423
|
|
|
表九:财政拨款收支总表
|
|
单位:东兴市江平镇人民政府
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
上级财政转移补助收入
|
一、一般公共预算拨款
|
22,693,116
|
一、一般公共服务支出
|
5,504,551
|
5,504,551
|
|
|
经费拨款(补助)
|
20,571,932
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
纳入预算管理的非税收入安排的资金
|
2,121,184
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
专项收入安排的资金
|
|
四、公共安全支出
|
115,000
|
115,000
|
|
|
行政事业性收费收入安排的资金
|
95,184
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
罚没收入安排的资金
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
国有资本经营收入安排的资金
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
333,577
|
333,577
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
|
726,000
|
八、社会保障和就业支出
|
2,730,292
|
2,730,292
|
|
|
其他非税收入
|
1,300,000
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
4,433,824
|
4,433,824
|
|
|
三、上级财政转移补助收入
|
|
十一、节能保护支出
|
1,770,000
|
1,770,000
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
264,287
|
264,287
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
6,065,892
|
6,065,892
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
600,271
|
600,271
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
875,423
|
875,423
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
22,693,116
|
本 年 支 出 合 计
|
22,693,116
|
22,693,116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
22,693,116
|
支 出 总 计
|
22,693,116
|
22,693,116
|
|
|
公务用车运行维护费预算10.1万元,主要是安排用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 |